• 索 引 号:4303000007-2016-03969
  • 分类:财务预决算
  • 发布机构:岳塘分局
  • 发文日期:2016-08-18
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市国土资源局岳塘分局2015年度部门决算公开

湘潭市人民政府门户网站 www.xiangtan.gov.cn 发布时间:2016-08-18 【字体:

  一、部门职责及机构设置情况 

   湘潭市国土资源局岳塘分局市湘潭市国土资源局直属派出机构,派驻岳塘区负责岳塘区国土资源管理相关工作。现有人员28人,下辖岳塘国土资源执法监察大队、荷塘所和霞城所2个国土中心资源所。分局机关设有办公室、业务一室、业务二室、业务三室、财务室等机构。  

      职能职责:宣传、贯彻土地基本国策和土地、矿产、测绘法律法规、规章;负责辖区内地籍管理工作,依法办理农村宅基地使用权、发证,负责土地变更调查,调处辖区内土地权属纠纷;负责辖区内建设用地管理,依法办理村民建房用地的审核与报批工作;负责辖区内基本农田保护日常管理工作,编制和修订基本农田保护区规划,落实基本农田保护目标责任;负责辖区内矿产资源管理和地质灾害防治宣传,依法征缴矿产资源补偿费;负责辖区内土地执法监察,依法查处土地、矿产、测绘违法案件;负责做好辖区内国土资源信访工作,定期开展倾向性、群体性事件的排查与处理,认真调处各类信访纠纷事件;负责对辖区范围内的集体土地上违法建设及时下达《责令停止国土资源违法行为通知书》,并移送行政执法机构和市征地拆迁管理处;承办市国土资源局、区委、区政府交办的其他工作。 

  二、2015年度部门决算表 

  2015年部门收支决算总表 

  单位:万元   

收    入 

支    出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

一、财政拨款收入 

1 

548.62  

一、一般公共服务支出 

37 

  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

313.09  

二、外交支出 

38 

  

二、上级补助收入 

3 

  

三、国防支出 

39 

  

三、事业收入 

4 

  

四、公共安全支出 

40 

  

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

41 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

  

六、科学技术支出 

42 

  

六、其他收入 

7 

0.03 

 

43 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

44 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

45 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

46 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

47 

284.42 

  

12 

  

十二、农林水支出 

48 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

49 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

50 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

51 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

52 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

53 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

54 

235.52 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

55 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

56 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

57 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

58 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

59 

  

本年收入合计 

24 

548.65  

本年支出合计 

60 

519.98 

用事业基金弥补收支差额 

25 

  

结余分配 

61 

  

年初结转和结余 

26 

53.71 

 

62 

  

基本支出结转 

27 

53.71 

提取职工福利基金 

63 

  

项目支出结转和结余 

28 

  

转入事业基金 

64 

  

经营结余 

29 

  

其他 

65 

  

  

30 

  

年末结转和结余 

66 

82.39 

  

31 

  

基本支出结转 

67 

82.39  

  

32 

  

项目支出结转和结余 

68 

  

  

33 

  

经营结余 

69 

  

  

34 

  

  

70 

  

  

35 

  

  

71 

  

总计 

36 

602.37  

总计 

72 

602.37 

   

  2015 年 部 门 收 入 决 算 表 

  单位:万元   

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

548.65  

548.62  

  

  

  

  

0.03 

2010699 

其他财政事务支出 

  

  

  

  

  

  

  

 2120899 

   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

313.09  

313.09  

  

  

  

  

  

 2200101 

行政运行  

235.53  

235.53   

  

  

  

  

  

2299901 

其他支出 

           

0.03 

   

  2015 年 部 门 支 出 决 算 表 

  单位:万元   

项目 

本年 

支出

  合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级

  支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

519.98  

519.98 

  

  

  

  

 2120899 

   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

284.42   

284.42   

  

  

  

  

 2200101 

   行政运行 

235.53   

235.53   

  

  

  

  

 2299901 

 其他支出 

0.03  

0.03  

  

  

  

  

   

  2015年部门财政拨款收支决算总表 

  单位:万元   

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

235.53  

一、一般公共服务支出 

31 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

313.09  

二、外交支出 

32 

  

  

  

  

3 

  

三、国防支出 

33 

  

  

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

  

  

  

  

5 

  

五、教育支出 

35 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

  

  

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

284.42 

  

284.42 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

235.53  

235.53 

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

  

  

  

本年收入合计 

24 

548.62  

本年支出合计 

77 

519.94  

235.53  

284.42  

  

25 

  

  

78 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

53.71  

年末财政拨款结转和结余 

79 

82.39 

 

82.39  

一、一般公共预算财政拨款 

27 

  

基本支出结转 

80 

82.39  

  

82.39  

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

53.71 

项目支出结转和结余 

81 

  

  

  

  

29 

  

  

82 

  

  

  

总计 

30 

602.33  

总计 

83 

602.33  

235.53  

366.80  

   

  2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 

  金额:万元   

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

235.53 

235.53  

 

 2200101 

   行政运行 

235.53  

235.53  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元   

项目 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

235.53   

235.53   

  

 2200101 

   行政运行 

235.53   

235.53   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         
         
         
         

   

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                                     单位:万元 

项  目 

行次 

统计数 

栏  次 

1 

一、“三公”经费支出 

1 

  

(一)支出合计 

2 

  

1.因公出国(境)费 

3 

  

2.公务用车购置及运行维护费 

4 

  

(1)公务用车购置费 

5 

  

(2)公务用车运行维护费 

6 

  

3.公务接待费 

7 

  

(1)国内接待费 

8 

  

(2)国(境)外接待费 

9 

  

(二)相关统计数 

10 

  

1.因公出国(境)团组数(个) 

11 

  

2.因公出国(境)人次数(人) 

12 

  

3.公务用车购置数(辆) 

13 

  

4.公务用车保有量(辆) 

14 

8  

5.国内公务接待批次(个) 

15 

  

6.国内公务接待人次(人) 

16 

  

7.国(境)外公务接待批次(个) 

17 

  

8.国(境)外公务接待人次(人) 

18 

  

  2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表 

  单位:万元   

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转

  和结余 

支出功能分类科目编码 

科目 

名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

合计 

53.71  

313.09  

284.42  

284.42  

  

 82.39 

 2120899 

   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

53.71  

313.09  

284.42  

284.42  

  

 82.39 

    

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                      单位:万元 

经济分类科目 

基本支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

人员经费 

公用经费 

 

 

 

2200101行政运行 

基本工资 

53.71 

53.71 

  

 

津贴补贴 

27.42 

27.42 

  

 

退休费 

89.32 

89.32 

 
 

住房公积金  

26.5 

26.5 

 
 

生活补助 

1.21 

1.21 

 
 

社会保障缴费 

19.85 

19.85 

 
 

其他工资福利支出 

17.17 

17.17 

 
 

其他队个人和家庭的补助支出 

0.35 

0.35 

 

  三、预算执行情况分析 

  (一)介绍部门决算的基本情况。 

  1、年度收支决算情况。 

  2015年收入为548.65万元,其中财政拨款收入为548.62万元,其他收入(利息收入)为0.03万元。 

  2015年度支出为519.98万元,其中工资福利支出300.69万元,占总支出的57.83%;商品和服务支出101.91万元,占总支出的19.60%;对个人和家庭的补助支出117.37万元,占总支出的22.57%。 

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

      2015年度一般公共预算财政拨款支出为235.53万元:(基本支出1994.69万元) 

  3、年度“三公”经费决算情况。 

  2015年度因公出国(境)费用为0万元,2014年度因公出国(境)费用为0万元,与上年同期相比无增减;2015年度公务接待费为0.76万元,公务用车运行维护费为10.50万元。 

   2016年8月18日